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Auditoría Interna

Con la responsabilidad que caracteriza a la Dirección Superior de esta institución, el Lic. Walter Porras Amador a inicio del año 2007 solicitó al Departamento de auditoría Interna de la DGI efectuar auditorías a todas las direcciones de dicha institución, a lo cual se manifiesta la objetividad y trabajo positivo que se ha estado efectuando en el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
Ordenar por: Ascendente Descendente Tipo de Auditoría:
No. Auditorías Programadas Fecha Inicio Fecha Finalización Estado Tipo de Auditoría
128 Auditoría Especial de seguimiento a recomendaciones de Auditorías practicadas por la Unidad de Auditoría Interna al 31 de octubre del 2012. 01/10/2012 08/04/2013 Pendiente en Ejecutar Especial
127 Auditoría Especial y Evaluación del Control Interno en las Áreas de Cobranza, Fiscalización, Recaudación, Avalúo Catastral y Área Administrativa de la Administración de Rentas de Carretera Norte, periodo enero 2010 a diciembre 2011. 13/09/2012 08/04/2013 Pendiente en Ejecutar Especial
126 Auditoría Especial a las cuentas por cobrar al periodo comprendido enero a diciembre 2010. 10/09/2012 08/04/2013 Pendiente en Ejecutar Especial
125 Auditoría Especial y Evaluación del Control Interno en las Áreas de Cobranza, Fiscalización, Recaudación y Área Administrativa de la Administración de Rentas Miguel Larreynaga, periodo enero 2010 a diciembre 2011. 24/07/2012 08/04/2013 Pendiente en Ejecutar Especial
124 Auditoría Especial en la División de Recursos Materiales y Financieros a las diferencias encontradas en el Almacén de Materiales y Suministros, periodo del 5 al 13 de junio del 2012. 25/06/2012 19/09/2012 Concluida Especial
123 Auditoría Especial y Evaluación del Control Interno en las Áreas de Cobranza, Fiscalización, Recaudación, Avalúo Catastral y Área Administrativa de la Administración de Rentas de Chontales, periodo enero 2010 a diciembre 2011. 21/06/2012 19/02/2013 Pendiente en Ejecutar Especial
122 Auditoría Especial al funcionamiento, utilización y administración del SIT y manejo del equipo de cómputo, periodo enero 2010 a diciembre 2011, en la Administración de Rentas de Rivas. 05/06/2012 13/12/2012 Concluida Especial
121 Auditoría Especial y Evaluación del Control Interno en las Áreas de Cobranza, Fiscalización, Recaudación, Avalúo Catastral y Área Administrativa de la Administración de Rentas de Ocotal, periodo enero 2010 a diciembre 2011. 09/05/2012 08/04/2013 Pendiente en Ejecutar Especial
120 Auditoría Especial y Evaluación del Control Interno en las Áreas de Cobranza, Fiscalización, Recaudación, Avalúo Catastral y Área Administrativa de la Administración de Rentas de Somoto, periodo enero 2010 a diciembre 2011. 03/05/2012 22/10/2012 Concluida Especial
119 Auditoría Especial a las especies fiscales de la Administración de Rentas de Rivas y las recaudaciones de la Ventanilla Fiscal de Peñas Blancas, periodo del 1 de abril 2011 al 30 abril 2012. 27/04/2012 20/12/2012 Concluida Especial
 
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